MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D56406.2C08E720" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D56406.2C08E720 Content-Location: file:///C:/49AF180C/file1724.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
嘉兴市= 0154;民政府外事侨务办ࠤ= 4;室2018年度部门决算 = span>
一、嘉= 852;市人民政府外事侨务= ;办公室概况
(一)= 部门职责
(1)嘉兴=
4066;外侨办主要职能
1.贯ঌ=
3;执行党和国家外事、&=
#20392;务、港澳方针政策=
289;法律法规,以及省、=
;市关于外事、侨务、=
28207;澳工作的决策部署ʍ=
07;调查研究全市外事、=
侨务、港澳工作情况=
5292;为市委、市政府的ࣨ=
6;事、侨务、港澳工作&=
#20915;策提出意见和建议A=
307;拟定外事、侨务、港=
;澳工作发展规划和规=
33539;性文件,并组织实Ą=
45;。
2.归ࡣ=
5;管理全市外事、侨务&=
#12289;港澳工作;协同市 =
423;有关部门处理重大涉=
;外、涉侨和涉港澳事=
21153;;做好中央、省有Ð=
51;部门需要我市配合的=
涉外、涉侨和涉港澳=
0107;务工作。
3.指ल=
8;、推动涉外、涉侨和&=
#28041;港澳事务在经济、=
185;技、教育、文化、人=
;才等方面的合作与交=
27969;;协调涉侨和涉港ĝ=
95;事务经济投诉工作;=
指导侨商协会有关工=
0316;。
4.归ࡣ=
5;管理全市因公出国、&=
#36212;港澳人员和邀请国=
806;、港澳人员来访的报=
;批工作;协同有关部=
38376;开展因公出访活动į=
40;绩效评价;督促、协=
助有关部门对因公出=
2269;(境)人员进行外ߚ=
7;政策和纪律教育。
5.负ฝ=
1;接待来访外宾和参加&=
#20844;务活动的外国驻华=
351;领馆人员以及来我市=
;采访的外国记者、港澳记者;统=
1609;市级领导的对外交ঌ=
8;事宜;统筹安排我市&=
#19982;外国驻华使领馆的=
132;往活动;协助有关部=
;门开展我市外籍人员=
30340;管理工作。
6.协=
3;处理我市在境外公民&=
#21644;机构的领事保护工=
316;;协同有关部门处理=
;突发性涉外、涉侨事=
20214;以及境外非政府组ń=
55;在我市活动的管理工=
作。
7.管ச=
2;我市与外国城市的结&=
#22909;工作,负责协调我=
066;与外国友好城市、其=
;他结好单位的交往活=
21160;。
8.依ૢ=
1;组织协调归侨、侨眷&=
#12289;华侨华人和港澳同胞在内=
2320;的合法权益维护工߯=
6;;承办华侨、归侨、&=
#20392;眷身份认定以及华=
392;回国、港澳同胞回内=
;地定居等事项的审核=
23457;批;指导并参与监督=
;涉侨捐赠财产的使用=
21644;管理。
9.指导、&=
#24320;展华侨华人及其社=
242;和港、澳特区侨界的=
;联谊和服务;推动涉=
20392;宣传、文化交流和Õ=
26;文教育;%=
197;合有关部门做好海外=
;侨胞、港澳同胞和归=
20392;、侨眷代表人士的É=
54;事安排;会同有关%=
096;门开展侨务对台工作=
;;指导县(市、ࡒ=
6;)侨务工作。
10.=
36127;责涉港澳事务的管ĩ=
02;,做好中央人民政府=
驻港澳联络办、外交=
7096;驻港澳特派员公署ߣ=
7;及港澳特区政府、重&=
#35201;民间团体的联系和=
509;待工作。
11.=
31649;理我市民间对外友å=
09;工作,统筹协调全市=
公共外交和民间国际=
0132;流活动。
12.=
37197;合相关部门做好对ä=
06;宣传和涉外礼仪的宣=
传教育;负责全市外=
0107;侨务干部、涉外人=
2;的教育培训工作,协&=
#21161;纪检监察和有关部&=
376;监督检查外事纪律、=
;保密制度的执行情况=
12290;
13.=
25215;办市委、市政府和Ç=
78;级部门交办的其他事=
项。
(2)嘉兴=
4066;侨联主要职能
1.依ૢ=
1;做好市人大、市政协&=
#20013;的归侨、侨眷代表=
289;委员候选人的推荐工=
;作,促进其参与国家=
25919;治、经济、文化和Ķ=
38;会事务活动,参与政=
治协商,充分发挥民=
0027;监督作用。
2.调查研&=
#31350;国内外侨情,了解和反映广大ঈ=
2;侨、侨眷、海外侨胞&=
#30340;意见和要求,为有=
851;部门制定侨务工作的=
;政策、规定提供情况=
21644;建议,参与有关文Ê=
14;的研究起草并对其实=
施发挥监督作用。
3.做ࣲ=
9;凝聚侨心、汇集侨智&=
#12289;发挥侨力等工作,=
341;导华侨、归侨和侨眷=
;致力于我市经济社会=
24314;设事业;依法维护ô=
02;侨、侨眷和海外侨胞=
的合法权益。
4.积ਖ਼=
7;开展招才引资(智)&=
#65292;促进海外侨胞、侨=
519;在我市投资兴办实业=
;及捐资兴办文化卫生=
31561;社会公益事业;开ì=
37;与海外侨胞在经济、=
科技、文化和社会福=
1033;等方面的交流与合߯=
6;;为侨属企业提供服&=
#21153;。
5.密࠳=
9;与海外侨胞及其社团&=
#30340;联系,促进乡谊亲=
773;,鼓励其与居住地人=
;民和睦相处,为居住=
22320;的繁荣和发展作出ũ=
29;献,促进祖国人民与=
各国人民的友好。
6.利ஷ=
2;“侨中有台、台中有=
20392;”的侨联组织特点ᦁ=
2;鼓励归侨、侨眷与海&=
#22806;侨胞、港澳同胞、=
488;湾同胞的联系,开展=
;多种形式的侨务对台=
24037;作。
7.加অ=
8;组织建设,积极开展&=
#21508;种群众性联谊活动A=
292;指导和帮助县(市、=
;区)侨联及基层侨联=
24037;作。
8.承ࡃ=
0;市委、市政府和上级&=
#37096;门交办的其他事项=
290;
(二)= 机构设置
从预算=
单位构成看,嘉兴市=
0154;民政府外事侨务办ࠤ=
4;室部门决算包括:办&=
#26412;级决算(含市外侨=
150;、市侨联)、办属事=
;业单位嘉兴市人民对=
22806;友好协会办公室决ļ=
39;。
纳入嘉= 兴市人民政府外事侨= 1153;办公室2018年度部门决算= 2534;制范围的二级预算ࡕ= 3;位包括:1、嘉兴市人民ਟ= 9;府外事侨务办公室(&= #21547;市侨联)、2、嘉兴市人民ल= 5;外友好协会办公室。<= /span>
二、嘉= 852;市人民政府外事侨务= ;办公室2018年度部门决算= 0844;开表
详见附= 表。
三、嘉= 852;市人民政府外事侨务= ;办公室2018年度部门决算= 4773;况说明
(一)= 收入支出决算总体情= 0917;说明
2018年度收、支总计1,538.56万元,与2017年度相比,收、= 903;总计各增加52.13万元,增长3.51%。主要原因是= 65306;人员增加,基本支Ñ= 86;人员经费增加。
(二)= 收入决算情况说明
本年收= 入合计1,502.68万元;包括财= ;政拨款收入1,502.52万元(其中,= ;一般公共预算1,502.52万元,政府性= ;基金预算0万元),占收ࠣ= 7;合计99.99%;事业收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;经营收入0万元,占收入合ť= 45;0%;其他收入0.16万元,占收入合= 35745;0.01%。上级补助收= 20837;0万元,占收入ࡧ= 2;计0%。附属单位上Ņ= 64;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%。
(三)= 支出决算情况说明
本年支= 出合计1,436.70万元,其中基= ;本支出967.90万元,占67.37%;项目支出468.80万元,占32.63%;上缴上级支出0万元,占0%<= /span>;经营支出0万元,占0%<= /span>;对附属单位补助ă= 03;出0万元,占0%<= /span>。
(四)= 财政拨款收入支出决= 1639;总体情况说明
2018年度财政拨款收、支&=
#24635;计1,538.05万元,与2017年相比,财政拨=
454;收、支总计各增加51.62万元,增长3.47%。主要原因是=
24180;初结转数差异。
(五)= 一般公共预算财政拨= 7454;支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算总体情况= 290;
2018年度一般公共预算财&=
#25919;拨款支出1,436.70万元,占本年=
;支出合计的100.00%。与2017=
24180;相比,一般公共预ļ=
39;财政拨款支出增加1.54万元,增长0.11%。主要原因是
基本支出人员经费增=
1152;,一般行政管理事ࡃ=
3;支出减少。
2.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算结构情况= 290;
2018年度一般公共预算财&=
#25919;拨款支出1,436.70万元,主要用=
;于以下方面:一般公=
20849;服务(类)支出1,252.69万元,占87.19%;国防(类)支=
20986;0万元,占
3.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算具体情况= 290;
2018年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;1391.52万元,支出决= 算为1,436.70万元,= 436;成年初预算的103.25%,主要原因是= 上年结转资金在当年= 5903;出。其中:
一般公=
共服务支出(类)政=
4220;办公厅(室)及相ࠥ=
1;机构事务(款)行政&=
#36816;行(项)。2018年年初预算为
一般公=
共服务支出(类)政=
4220;办公厅(室)及相ࠥ=
1;机构事务(款)一般&=
#34892;政管理事务(项)=
290;2018年年初预算为
一般公=
共服务支出(类)政=
4220;办公厅(室)及相ࠥ=
1;机构事务(款)事业&=
#36816;行(项)。2018年年初预算为
一般公=
共服务支出(类)政=
4220;办公厅(室)及相ࠥ=
1;机构事务(款)其他&=
#25919;府办公厅(室)及=
456;关机构事务支出(项=
;)。2018年年初预算为
一般公=
共服务支出(类)港=
8595;台侨事务(款)华߷=
2;事办(项)。2018年年初预算为
社会保=
障和就业支出(类)=
4892;政事业单位离退休ᦀ=
8;款)未归口管理的行&=
#25919;单位离退休(项)=
290;2018年年初预算为
社会保=
障和就业支出(类)=
4892;政事业单位离退休ᦀ=
8;款)机关事业单位基&=
#26412;养老保险缴费支出A=
288;项)。2018年年初预算为
社会保=
障和就业支出(类)=
4892;政事业单位离退休ᦀ=
8;款)机关事业单位职&=
#19994;年金缴费支出(项A=
289;。2018年年初预算为
住房保=
障支出(类)住房改=
8761;支出(款)住房公ఱ=
5;金(项)。2018年年初预算为
(六)= 一般公共预算财政拨= 7454;基本支出决算情况= 8;明
2018年一般公共预算财政&= #25320;款基本支出967.90万元,其中:<= /span>
人员经=
费911.28万元,主要包&=
#25324;:基本工资、津贴"=
917;贴、奖金、绩效工资=
;、机关事业单位基本=
20859;老保险缴费、职业ñ=
80;金缴费、其他社会保=
障缴费、住房公积金=
2289;其他工资福利支出ӌ=
9;退休费、抚恤金、奖&=
#21169;金等;
公用经= 费56.62万元,主要包= 25324;:办公费、印刷费z= 89;水费、邮电费、工会= 经费、福利费、其他= 0132;通费用、其他商品ࡴ= 4;服务支出等。
(七)= 政府性基金财政拨款= 5903;出决算情况说明
2018年年初预算为0万元,2018=
年支出决算为0万元,2018=
年度本部门无政府性=
2522;金财政拨款支出安৵=
0;。
(八)= 2018年度一般公共= 9044;算财政拨款“三公”= 经费支出决算情况说= 6126;
1.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为502.94万元,支出决&= #31639;为375.56万元,完成预&= #31639;的74.67%,2018年= 4230;“三公”经费支出决= 算数小于预算数的主= 5201;原因是厉行节约,ࠉ= 0;到有效压缩,市本级&= #22240;公出国(境)批次= 154;次较预计数减少及年= ;底出访团组支付未完= 25104;。
2.“三公”经费一般公=
0849;预算财政拨款支出ࠫ=
5;算具体情况说明。
自2016年起我市因公出Þ= 69;(境)经费实行归口= 管理,将全市财政集= 0013;安排单位所属人员ৗ= 1;行市级因公出国(境&= #65289;任务所需承担经费= 840;部归口在我办因公出= ;国(境)专项经费中= 12290;
2018年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出决算中,因公出国&= #65288;境)费用支出决算= 026;323.43万元,占86.12%,与2017年度相比,减= 3569;95.85万元,下降22.86%,主要原因是&= #24066;本级因公出国(境A= 289;批次人次减少及年底= ;出访团组支付未完成= 65307;公务用车购置及运Ŝ= 92;维护费支出决算为0万元,2018= 年度本部门无自留公= 1153;用车;公务接待费ਞ= 3;出决算为52.13万元,占13.88%,与2017年度相比,增= 1152;8.20万元,增长18.67%,主要原因是ÿ= 09;待批次人次较上年有= 所增加。具体情况如= 9979;:
(1)因公出国(境)= 费年初预算数为450.00万元,支出决&= #31639;为323.43万元。完成年&= #21021;预算的71.87%。主要用于全&= #24066;财政集中安排单位= 152;属人员公务出国(境= ;)的住宿费、国际旅= 36153;、培训费、公杂费Ļ= 61;支出。决算数小于预= 算数的主要原因是市= 6412;级因公出国(境)= 9;次人次较预计数减少&= #21450;年底出访团组支付= 410;完成。
其中,=
全年使用一般公共预=
1639;财政拨款本单位组ಭ=
5;因公出国(境)团组
(2)公务用车购ಾ=
2;及运行维护费年初预算数为0万元,支出决=
9;为0万元,完成年࠶=
1;预算的0%。决算数等于Ɔ=
44;算数的主要原因是2018年度本部门无=
3258;留公务用车。
公务用车购置支出0万元(含购置ఴ=
6;等附加费用),主要&=
#29992;于经批准购置的0辆公务用车;
公务用= 车运行维护费支出0万元;2018= 年度,本级及所属单= 0301;开支一般公共预算ฝ= 0;政拨款的公务用车保&= #26377;量为0辆。
(3)公务接待费= 年初预算数为52.94万元,支出决= 31639;为52.13万元,完成年= 21021;预算的98.47%。主要用于接&= #24453;驻外使节、驻华使'= 046;馆官员、国外友好城= ;市来访团组等官方及= 27665;间交流活动支出。Ñ= 15;算数小于预算数的主= 要原因是有效节约开= 5903;。全年使用一般公ࠤ= 9;预算财政拨款国内外&= #20844;务接待141批次,累计1,450人次。
外宾接= 待支出45.75万元,主要用= 20110;接待驻外使节、驻Õ= 26;使领馆官员、国外友= 好城市来访团组等官= 6041;及民间交流活动支࠲= 6;;接待1,190人次,104批次。
其他国= 内公务接待支出6.38万元,主要用= 0110;省内外相关部门考य= 9;调研、学习交流、检&= #26597;指导等公务活动支= 986;。接待260人次,37= 批次。
(九)= 部门预算绩效情况说= 6126;
1.预算绩效管理工作开&= #23637;情况。
根据预= 算管理要求,嘉兴市= 0154;民政府外事侨务办ࠤ= 4;室组织开展了2018年度一般公共= 9044;算项目支出绩效自= 0;,涉及项目9个,涉及当年ߌ= 8;般公共预算资金635.14万元,占项目&= #36164;金预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效&= #33258;评结果:
嘉兴市=
人民政府外事侨务办=
0844;室在2018年度部门决算=
0013;反映侨联专项工作ಮ=
3;费及友协项目经费项&=
#30446;绩效自评结果。
侨联专=
项工作经费项目绩效=
3258;评综述:根据年初=
4;定的绩效目标,项目&=
#33258;评得分98分,自评结论È=
26;“好”。项目全年预=
31639;数为30.98万元,执行数=
20026;28.84万元,完成预=
31639;的93.09%。主要产出和&=
#25928;果:一是密切与海=
806;华侨华人重点社团、=
;海外侨领及重点留学=
20154;员的联络联谊及服Ó=
53;接待工作;二是开展=
招商引资、招才引智=
4037;作,促进海内外经ฟ=
2;合作和科技交流;三&=
#26159;做好侨务外宣和文=
270;交流工作;做好归侨=
;侨眷走访慰问工作。=
21457;现的问题及原因:Ɔ=
44;算执行力度有待提高=
。下一步改进措施:=
6681;据绩效评价结果改=
7;预算支出管理,进一&=
#27493;提升预算绩效。
友协项=
目经费项目绩效自评=
2508;述:根据年初设定=
0;绩效目标,项目自评&=
#24471;分100分,自评结论=
026;“好”。项目全年预&=
#31639;数为15万元,执行数È=
26;14.19万元,完成预=
31639;的94.6%。主要产出和=
25928;果:一是做好民间ë=
45;外交往和亲商安商工=
作,加强与国内外民=
8388;组织的交流;二是࠷=
3;用各类外事侨务资源&=
#12289;民间资源服务全市 =
463;济社会发展;三是为=
;在嘉的外籍人士做好=
26381;务工作等。发现的ſ=
82;题及原因:暂无
。下一步改进措施:=
6827;一步完善目标与实ਠ=
8;相匹配。
3.以部门为主体开展的&= #37325;点绩效评价结果。
外事侨= 务(港澳)专项经费= 9033;目绩效自评综述:੬= 1;据年初设定的绩效目&= #26631;,项目自评得分100分,自评结论= 026;“好”。项目全年预&= #31639;数为67.70万元,执行数= 20026;67.70万元,完成预= 31639;的100%。主要产出和= 5928;果:一是嘉兴的开ਟ= 8;度和知名度进一步提&= #21319;;二是推动经贸领= 340;对外合作,促进转型= ;升级;三是教育、文= 21270;、科技、旅游等领à= 95;的国际交流与合作进= 一步加强。发现的问= 9064;及原因:暂无。下ߌ= 8;步改进措施:暂无。<= /span>
(十)= 其他重要事项的情况= 5828;明
1.机关运行经费支出情&= #20917;。
2018年度机关运行经费支&= #20986;56.62万元,比年初= 39044;算数减少45.23万元,下降44.40%,主要原因是&= #26426;关运行经费预算中%= 096;分商务和服务支出预= ;算,实际调整到在工= 36164;福利支出中列支。
2.政府采购支出情况。<= /span>
2018年度政府采购支出总&= #39069;3.84万元,其中:= 5919;府采购货物支出3.84万元、政府采= 6141;工程支出0万元、政府采พ= 1;服务支出0万元。授予中ऴ= 7;企业合同金额0万元,占政府ຓ= 9;购支出总额的0%。其中,授予ë= 67;微企业合同金额3.84万元,占政府= 7319;购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情&= #20917;。
截至2018年12月31日,嘉兴市人Ĕ= 65;政府外事侨务办公室= 本级及所属各单位共= 6377;车辆0辆,其中,副= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业= 6;术用车0辆、离退休干= 6;用车0辆、其他用车0辆。单价50<= /span>万元以上通用设备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。
四、名#= 789;解释
1.财政拨款收入:指本&= #32423;财政部门当年拨付= 340;财政预算资金,包括= ;一般公共预算财政拨= 27454;和政府性基金预算ũ= 30;政拨款。
2.事业收入:指事业单&= #20301;开展专业业务活动= 450;辅助活动所取得的收= ;入。
3.经营收入:指事业单&= #20301;在专业业务活动及$= 741;助活动之外开展非独= ;立核算经营活动取得= 30340;收入。
4.其他收入:指预算单&= #20301;在“财政拨款”、“= ;事业收入”、“经营= 910;入”、“上级补助收&= #20837;”、“附属单位上ಸ= 4;收入”等之外取得的= 21508;项收入。
5.用事业基金弥补收支&= #24046;额:指事业单位当= 180;的“财政拨款收入”&= #8220;事业收入”“其他收= ;入”等不足以安排当= 4180;支出的情况下,使ஷ= 2;以前年度积累的事业&= #22522;金弥补本年收支缺= 475;的资金。
6.年初结转和结余:指&= #39044;算单位以前年度尚= 410;完成、结转到本年仍= ;按原规定用途继续使= 29992;的资金。
7.年末结转和结余:指&= #21333;位按有关规定结转= 040;下年或以后年度继续= ;使用的资金。
8.基本支出:指预算单&= #20301;为保障其正常运转A= 292;完成日常工作任务所= ;发生的支出,包括人= 21592;经费支出和日常公ī= 92;经费支出。
9.项目支出:指预算单&= #20301;为完成其特定的行= 919;工作任务或事业发展= ;目标所发生的支出。= span>
10.经营支出:指事业单&= #20301;在专业业务活动及= 854;辅助活动之外开展非= ;独立核算经营活动发= 29983;的支出。
11.“三公”经费:纳入= 6130;政预决算管理的“三= ;公”经费,是指部门= 9992;一般公共预算财政= 0;款安排的因公出国(&= #22659;)费、公务用车购 = 622;及运行费和公务接待= ;费。其中,因公出国= 65288;境)费反映单位公Ó= 53;出国(境)的国际旅= 费、国外城市间交通= 6153;、住宿费、伙食费ӌ= 9;培训费、公杂费等支&= #20986;,不含教学科研人= 592;学术交流;公务用车= ;购置及运行费反映单= 20301;公务用车车辆购置ă= 03;出(含车辆购置税)= 及燃费、维修费、过= 6725;过路费、保险费、ध= 3;全奖励费用等支出;&= #20844;务接待费反映单位= 353;规定开支的各类公务= ;接待(含外宾接待)= 25903;出。
12.机关运行经费:指为&=
#20445;障行政单位(含参=
031;公务员法管理的事业=
;单位)运行用于购买=
36135;物和服务的各项资ŵ=
29;,包括办公及印刷费=
、邮电费、差旅费、=
0250;议费、福利费、日६=
0;维修费、专用材料及&=
#19968;般设备购置费、办=
844;用房水电费、办公用=
;房取暖费、办公用房=
29289;业管理费、公务用ů=
10;运行维护费以及其他=
费用。
13.一般公务服务支出(&=
#31867;)政府办公厅及相=
851;机构事务(款)行政=
;运行(项):指反映=
34892;政单位(包括实行Ð=
44;务员管理的事业单位=
)的基本支出。
14.一般公务服务支出(&=
#31867;)政府办公厅及相=
851;机构事务(款)事业=
;运行(项):指反映=
20107;业单位的基本支出ʌ=
92;不包括行政单位(包=
括实行公务员管理的=
0107;业单位)后勤服务ߑ=
3;心、医务室等附属事&=
#19994;单位。
15.一般公务服务支出(&=
#31867;)政府办公厅及相=
851;机构事务(款)一般=
;行政管理事务(项)=
65306;指反映行政单位(Ô=
53;括实行公务员管理的=
事业单位)未单独设=
2622;项级科目的其他项=
6;支出。
16.一般公务服务支出(&=
#31867;)政府办公厅及相=
851;机构事务(款)其他=
;政府办公厅及相关机=
26500;事务支出(项):ý=
51;反映除上述项目以外=
的其他政府办公厅(=
3460;)及相关机构事务ਞ=
3;出。
17.一般公共服务支出(&=
#31867;)港澳台侨事务(=
454;)华侨事务(项):=
;指反映有关华侨接待=
23433;置、生活困难补助É=
97;及华文教育等方面的=
支出。
18.社保保障和就业支出&=
#65288;类)行政事业单位=
163;退休(款)未归口管=
;理的行政单位离退休=
65288;项):指反映未实Ŝ=
92;归口管理的行政单位=
(包括实行公务员管=
9702;的事业单位)开支=
0;离退休支出
19. 社保保障和就业支出&=
#65288;类)行政事业单位=
163;退休(款)机关事业=
;单位基本养老保险缴=
36153;支出(项):指反ą=
44;机关事业单位实施养=
老保险制度由单位缴=
2435;的基本养老保险费ਞ=
3;出。
20. 社保保障和就业支出&=
#65288;类)行政事业单位=
163;退休(款)机关事业=
;单位基本职业年金缴=
36153;支出(项):指反ą=
44;机关事业单位实施养=
老保险制度由单位实=
8469;缴纳的职业年金支࠲=
6;。
21. 住房保障支出(类)&=
#20303;房改革支出(款)=
303;房公积金(项):指=
;反映行政事业单位按=
20154;力资源和社会保障Ų=
96;、财政部规定的基本=
工资和津贴补贴以及=
5268;定比例为职工缴纳=
0;住房公积金。